Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5218 |
Data de lançamento: |
03/06/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
FMASSCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SCFV. |
0,00 |
37,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SCFV. |
37,74 |
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27/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF49309 |
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37,74 |
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30/06/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5218/2016
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
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37,74 |
TOTAL |
37,74 |
37,74 |
37,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.