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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LUPATINI & MORAES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5223 Data de lançamento: 03/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 45. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. 0,00 1.557,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2016 VEICULO Nº 45. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. 1.557,60
28/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10887019 1.557,60
05/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861467 PAGTO. REF. EMPENHO 5223/2016 LUPATINI & MORAES LTDA ME - 84732 1.557,60
TOTAL 1.557,60 1.557,60 1.557,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.