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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5228 Data de lançamento: 03/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NO BRITADOR E ESTRADA DA SERRA DOS ENGENHOS. CUPOM FISCAL RECEBIDO NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. 0,00 291,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NO BRITADOR E ESTRADA DA SERRA DOS ENGENHOS. CUPOM FISCAL RECEBIDO NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. 291,38
28/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF263202,122154 291,38
28/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF263202,122154,152400 291,38
28/06/2016 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -291,38
05/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004919 PAGTO. REF. EMPENHO 5228/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 291,38
TOTAL 291,38 291,38 291,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.