Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: EZEQUIEL SCHAEFFER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5238 |
Data de lançamento: |
06/06/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE PACIENTE NO MES DE MAIO/2016, CFE CONTRATO 98/2014. |
0,00 |
2.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2016 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE PACIENTE NO MES DE MAIO/2016, CFE CONTRATO 98/2014. |
2.640,00 |
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10/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF16 |
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2.640,00 |
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21/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900905
PAGTO. REF. EMPENHO 5238/2016
EZEQUIEL SCHAEFFER ME - 84490 |
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2.640,00 |
TOTAL |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.