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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5263 Data de lançamento: 06/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TP 07/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CAMPININHAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 648,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2016 VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TP 07/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CAMPININHAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 648,00
06/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11135 648,00
09/06/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004731 PAGTO. REF. EMPENHO 5263/2016 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - 82026 648,00
TOTAL 648,00 648,00 648,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.