O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5264 Data de lançamento: 06/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VEICULO Nº 83 PLACA IOR 8176 1.842,25 1.842,25
1.00 VEICULO Nº 109 PLACA IRU 9077 1.842,25 1.842,25
1.00 VEICULO Nº 142 PLACA IWU 2088 1.842,25 1.842,25
1.00 VEICULO Nº 133 PLACA IVO 9518 REF. SEGUROS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM VIGENCIA EM 12/04/2016 A 12/04/2017. 1.842,25 1.842,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2016 VEICULO Nº 83 PLACA IOR 8176 VEICULO Nº 109 PLACA IRU 9077 VEICULO Nº 142 PLACA IWU 2088 VEICULO Nº 133 PLACA IVO 9518 REF. SEGUROS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM VIGENCIA EM 12/04/2016 A 12/04/2017. 7.369,00
08/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.842,25
20/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.842,26
27/06/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862576 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5264/2016 - REF. 2ª PARCELA SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - 85615 1.842,26
30/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.842,25
07/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862611 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5264/2016 - REF. 1ª PARCELA SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - 85615 1.842,25
18/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.842,26
18/07/2016 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -1.842,25
25/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862647 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5264/2016 - REF. 3ª PARCELA SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - 85615 1.842,26
18/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 1.842,23
25/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862716 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5264/2016 - REF. 4ª PARCELA SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - 85615 1.842,23
TOTAL 7.369,00 7.369,00 7.369,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.