Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JOAO R DA SILVA & DAIANDY DA SILVA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5300 |
Data de lançamento: |
07/06/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO REF. PERIODO DE 7 MESES. |
0,00 |
370,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2016 |
VALOR REF. ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO REF. PERIODO DE 7 MESES. |
370,30 |
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01/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF422 |
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370,30 |
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08/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004921
PAGTO. REF. EMPENHO 5300/2016
JOAO R DA SILVA & DAIANDY DA SILVA LTDA - 85622 |
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370,30 |
TOTAL |
370,30 |
370,30 |
370,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.