Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5310 |
Data de lançamento: |
07/06/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
0,00 |
215,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
215,70 |
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01/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF17273,17270 |
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215,70 |
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07/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900930
PAGTO. REF. EMPENHO 5310/2016
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
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215,70 |
TOTAL |
215,70 |
215,70 |
215,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.