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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5342 Data de lançamento: 08/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NAS RUAS RUI BARBOSA E TEOTONIO VILELA. 0,00 2.037,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NAS RUAS RUI BARBOSA E TEOTONIO VILELA. 2.037,40
15/06/2016 empenhado em rubrica indevida -136,00
09/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CF 53679 E 53677. 1.901,40
22/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853140 PAGTO. REF. EMPENHO 5342/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 1.901,40
TOTAL 1.901,40 1.901,40 1.901,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.