Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5353 |
Data de lançamento: |
08/06/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
FMASIGD- SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇÃO DE TOMADAS NO CRAS. |
0,00 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇÃO DE TOMADAS NO CRAS. |
117,00 |
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01/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CF53673 |
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117,00 |
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08/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5353/2016
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 |
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117,00 |
TOTAL |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.