Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
125.532,92 |
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13/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF25281 |
|
9.883,53 |
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17/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5380/2016 - REF. NF25281
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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9.883,53 |
20/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF25389 |
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4.280,00 |
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20/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF25388 |
|
23.957,54 |
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24/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862573
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5380/2016 - REF. NF 25389
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
|
|
4.280,00 |
24/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862573
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5380/2016 - REF. NF25388
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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23.957,54 |
27/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF25588 |
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36.820,76 |
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01/07/2016 |
LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF25720 |
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12.568,71 |
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01/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862594
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5380/2016 - REF. NF25588
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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36.820,76 |
08/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862615
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5380/2016 - REF. NF 25.720.
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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12.568,71 |
18/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 25.984 |
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32.457,04 |
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22/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862646
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5380/2016 - REF. NF 25984
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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32.457,04 |
29/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 26.202 |
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5.565,34 |
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03/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862665
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5380/2016 - REF. NF 26202
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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5.565,34 |
TOTAL |
125.532,92 |
125.532,92 |
125.532,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.