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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5459 Data de lançamento: 10/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CAMARA E PROTETOR PARA VEICULO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 08, 65, 06. VALOR REF. AQUISIÇAO DE TIP TOP, COLARINHO P/ REPOSIÇAO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2016 VEICULO Nº 08, 65, 06. VALOR REF. AQUISIÇAO DE TIP TOP, COLARINHO P/ REPOSIÇAO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. 240,00
01/07/2016 LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF 011.576.300 240,00
11/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000159 PAGTO. REF. EMPENHO 5459/2016 WAGNER DOLCI ME - 82518 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.