| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
| Número do empenho: | 5460 | Data de lançamento: | 10/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 08, 65, 06. VALOR REF. MAO DE OBRA. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 0,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2016 | VEICULO Nº 08, 65, 06. VALOR REF. MAO DE OBRA. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 140,00 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDADO APOS SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 17 | 140,00 | ||
| 11/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000159 PAGTO. REF. EMPENHO 5460/2016 WAGNER DOLCI ME - 82518 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||