Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5462 |
Data de lançamento: |
10/06/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Incentivo ao Turismo |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA E ROLO PARA PINTURAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. |
0,00 |
314,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA E ROLO PARA PINTURAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. |
314,00 |
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04/07/2016 |
LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE DANFE N° 011.591.939 |
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314,00 |
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14/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900943
PAGTO. REF. EMPENHO 5462/2016
CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME - 81815 |
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314,00 |
TOTAL |
314,00 |
314,00 |
314,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.