Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5493 |
Data de lançamento: |
14/06/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA PARA USO DAS FUNCIONARIAS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
89,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA PARA USO DAS FUNCIONARIAS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
89,78 |
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09/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 652,904 |
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89,78 |
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15/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900946
PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2016
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
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89,78 |
TOTAL |
89,78 |
89,78 |
89,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.