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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5497 Data de lançamento: 14/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 130, 95, 94. VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAMARA, COLARINHO E PNEU P/ REPOSIÇAO. 0,00 2.610,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2016 VEICULO Nº 130, 95, 94. VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAMARA, COLARINHO E PNEU P/ REPOSIÇAO. 2.610,00
07/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11624444 2.610,00
14/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000160 PAGTO. REF. EMPENHO 5497/2016 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 2.610,00
TOTAL 2.610,00 2.610,00 2.610,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.