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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5498 Data de lançamento: 14/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 132, 95, 130, 105, 93, 94, 35, 138. VALOR REF. CONSERTO DE PNEUS. 0,00 1.565,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2016 VEICULO Nº 132, 95, 130, 105, 93, 94, 35, 138. VALOR REF. CONSERTO DE PNEUS. 1.565,00
07/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF55 1.565,00
14/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000160 PAGTO. REF. EMPENHO 5498/2016 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 1.565,00
TOTAL 1.565,00 1.565,00 1.565,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.