Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5513 |
Data de lançamento: |
15/06/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
TECIDOS |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E LINHAS DIVERSAS PARA USO NAS OFICINAS ATENDIDAS PELO PAIF. |
0,00 |
2.528,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E LINHAS DIVERSAS PARA USO NAS OFICINAS ATENDIDAS PELO PAIF. |
2.528,94 |
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09/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 11.629.958. |
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2.528,94 |
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15/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5513/2016
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA - 62608 |
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2.528,94 |
TOTAL |
2.528,94 |
2.528,94 |
2.528,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.