Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5582 |
Data de lançamento: |
16/06/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS FRANÇA E COLORADO.
NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. |
0,00 |
559,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS FRANÇA E COLORADO.
NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. |
559,13 |
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11/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 595 E 597 |
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559,13 |
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18/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004926
PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2016
BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA - 81183 |
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559,13 |
TOTAL |
559,13 |
559,13 |
559,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.