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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5621 Data de lançamento: 20/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA UNIDADE DE SAÚDE DA SERRA DOS ENGENHOS. 0,00 378,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA UNIDADE DE SAÚDE DA SERRA DOS ENGENHOS. 378,70
13/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11677976,11676640 378,70
20/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862640 PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2016 JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 378,70
TOTAL 378,70 378,70 378,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.