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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JAIR MORAES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5730 Data de lançamento: 22/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO MODULO ESPORTIVO GUILHERME JOAQUIM ROTTA. 0,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2016 VALOR REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO MODULO ESPORTIVO GUILHERME JOAQUIM ROTTA. 840,00
24/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF30 840,00
01/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900921 PAGTO. REF. EMPENHO 5730/2016 JAIR MORAES ME - 83363 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.