Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: RADAMES DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5732 |
Data de lançamento: |
22/06/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DE ROLO (VEICULO Nº 34) COM MUCK, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.
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0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2016 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DE ROLO (VEICULO Nº 34) COM MUCK, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.
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450,00 |
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13/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°72 |
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450,00 |
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20/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900950
PAGTO. REF. EMPENHO 5732/2016
RADAMES DOS SANTOS - 62610 |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.