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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5752 Data de lançamento: 23/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Incentivo ao Turismo
Função: Urbanismo
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. 0,00 401,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. 401,05
18/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30.837 401,05
22/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004934 PAGTO. REF. EMPENHO 5752/2016 LOJAS BECKER LTDA - 63930 401,05
TOTAL 401,05 401,05 401,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.