Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5774 |
Data de lançamento: |
24/06/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
0,00 |
463,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
463,31 |
|
|
18/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2069 |
|
463,31 |
|
22/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5774/2016
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
|
|
463,31 |
TOTAL |
463,31 |
463,31 |
463,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.