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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5774 Data de lançamento: 24/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 0,00 463,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 463,31
18/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2069 463,31
22/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5774/2016 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 463,31
TOTAL 463,31 463,31 463,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.