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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5775 Data de lançamento: 24/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. FRETE DE MERCADORIAS ATÉ A EMEI GEMA LANER GHISLENI. 0,00 9,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2016 VALOR REF. FRETE DE MERCADORIAS ATÉ A EMEI GEMA LANER GHISLENI. 9,50
18/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2069 9,50
22/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5775/2016 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 9,50
TOTAL 9,50 9,50 9,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.