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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5777 Data de lançamento: 24/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 94. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO. 0,00 75,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2016 VEICULO Nº 94. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO. 75,44
18/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2069 75,44
22/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5777/2016 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 75,44
TOTAL 75,44 75,44 75,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.