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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5829 Data de lançamento: 27/06/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: SANEAMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS, DESTINADAS AO CONSUMO HUMANO, QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL DO MUNÍCIPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO 058/2014, 3º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/16. 0,00 15.580,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS, DESTINADAS AO CONSUMO HUMANO, QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL DO MUNÍCIPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO 058/2014, 3º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/16. 15.580,14
29/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5936 2.596,69
04/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853107 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5829/2016 - REF. JULHO/2016 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 2.596,69
30/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2 2.596,69
30/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6100 2.596,69
19/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5829/2016 - REF. DANFE 6.100 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 2.596,69
27/09/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6.276 2.596,69
17/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901036 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5829/2016 - REF. SETEMBRO/2016 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 2.596,69
19/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6414 2.596,69
27/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853178 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5829/2016 - REF. OUTUBRO/2016 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 2.596,69
04/11/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853183 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5829/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 DANFE 6.414 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 2.596,69
02/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6581 2.596,69
09/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000205 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5829/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 DANFE 6581 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 2.596,69
TOTAL 15.580,14 15.580,14 15.580,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.