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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 15:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5887 Data de lançamento: 28/06/2016
Tipo de empenho: ADICIONAL NOTURNO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA SALVAR - SAMU
Conta de Despesa: 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL NOTURNO REF. MES Junho de 2016 0,00 738,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2016 ADICIONAL NOTURNO REF. MES Junho de 2016 738,08
28/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JUNHO DE 2016. 738,08
30/06/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005887/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 738,08
TOTAL 738,08 738,08 738,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.