Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5933 |
Data de lançamento: |
28/06/2016 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. Junho de 2016 |
0,00 |
603,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2016 |
REF. Junho de 2016 |
603,80 |
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28/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JUNHO DE 2016. |
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603,80 |
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30/06/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005933/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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603,80 |
TOTAL |
603,80 |
603,80 |
603,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.