Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2016 |
PP 015/2015.
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING, A SER PRESTADO POR AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO 072/2015.
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45.000,00 |
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12/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 178. |
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4.250,00 |
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18/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862308
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 61/2016 - REF. JANEIRO/2016
BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991 |
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4.250,00 |
05/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF003 |
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1.625,00 |
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11/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862411
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 61/2016 - REF. MARÇO/2016
BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991 |
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1.625,00 |
08/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10 |
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2.000,00 |
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09/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862547
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 61/2016 - REF. MAIO/2016
BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991 |
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2.000,00 |
07/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF18 |
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2.800,00 |
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14/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862629
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 61/2016 - REF. JUNHO/2016
BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991 |
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2.800,00 |
05/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°20 |
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262,50 |
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10/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862694
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 61/2016 - REF. JULHO/2016
BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991 |
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262,50 |
30/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 24 |
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8.062,50 |
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01/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 61/2016 - REF. AGOSTO/2016
BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991 |
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8.062,50 |
19/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 26 |
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16.250,00 |
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04/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 29 |
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9.750,00 |
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11/11/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862834, 862835
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 61/2016 - REF. SETEMBRO/2016 NF 26
BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991 |
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16.250,00 |
21/11/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862858
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 61/2016 - REF. OUTUBRO/2016 NF 29
BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991 |
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9.750,00 |
TOTAL |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.