Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6107 |
Data de lançamento: |
29/06/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE ABRIGO - SEC. TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS, APARFUSOS E PREGOS PARA MANUTENÇÃO DE ABRIGO NA LOCALIDADE DE PONTÃO DOS MANECO. |
0,00 |
167,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS, APARFUSOS E PREGOS PARA MANUTENÇÃO DE ABRIGO NA LOCALIDADE DE PONTÃO DOS MANECO. |
167,60 |
|
|
29/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.777.935 |
|
167,60 |
|
02/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853101
PAGTO. REF. EMPENHO 6107/2016
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
|
|
167,60 |
TOTAL |
167,60 |
167,60 |
167,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.