Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6127 |
Data de lançamento: |
29/06/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Especial |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE JUNHO/2016. |
0,00 |
342,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2016 |
VALOR REF. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE JUNHO/2016. |
342,40 |
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29/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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342,40 |
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20/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853138
PAGTO. REF. EMPENHO 6127/2016
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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342,40 |
TOTAL |
342,40 |
342,40 |
342,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.