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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6196 Data de lançamento: 01/07/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO NA EMEI AMALIA BRESOLIN. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO NA EMEI AMALIA BRESOLIN. 50,00
26/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6 50,00
02/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004884 PAGTO. REF. EMPENHO 6196/2016 BERNARDO DAMBROS - 66802 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.