Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6207 |
Data de lançamento: |
01/07/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
LIXEIRAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE FERRO TAMANHO GRANDE PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA 28 DE FEVEREIRO E NA AVENIDA ANGELO MACALÓS. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE FERRO TAMANHO GRANDE PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA 28 DE FEVEREIRO E NA AVENIDA ANGELO MACALÓS. |
1.600,00 |
|
|
26/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.811.941 |
|
1.600,00 |
|
02/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853104
PAGTO. REF. EMPENHO 6207/2016
METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA - 66204 |
|
|
1.600,00 |
TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.