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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6256 Data de lançamento: 04/07/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMASSCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. A TRANSPORTE DE IDOSAS DOS BAIRROS DA CIDADE PARA INTEGRACAO COM OS GRUPOS AO CRAS, REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016 0,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2016 VALOR REF. A TRANSPORTE DE IDOSAS DOS BAIRROS DA CIDADE PARA INTEGRACAO COM OS GRUPOS AO CRAS, REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016 4.500,00
29/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14 4.500,00
04/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6256/2016 OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 4.500,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.