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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6266 Data de lançamento: 05/07/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. 0,00 7.969,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2016 VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. 7.969,30
05/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.812.588 7.969,30
12/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900978 PAGTO. REF. EMPENHO 6266/2016 BERNARDO DAMBROS - 66802 7.969,30
TOTAL 7.969,30 7.969,30 7.969,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.