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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6323 Data de lançamento: 06/07/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA 16ª ESPUARTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 A 16/07/2016. 0,00 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA 16ª ESPUARTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 A 16/07/2016. 340,00
05/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1305 340,00
12/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004961 PAGTO. REF. EMPENHO 6323/2016 FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA - 66048 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.