Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6359
Data de lançamento:
07/07/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Á CONSELHEIRA TUTELAR MARIA GORETTI ROSS OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DO 97ª ENCONTRO TEGIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DO PLANALTO MÉDIO-COPLAME REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO NO DIA 06/07/2016
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2016
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Á CONSELHEIRA TUTELAR MARIA GORETTI ROSS OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DO 97ª ENCONTRO TEGIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DO PLANALTO MÉDIO-COPLAME REALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO NO DIA 06/07/2016
20,00
05/08/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°553
20,00
31/12/2018
PROTOCOLO Nº 117.766/2018 - PARECER JURIDICO.
-20,00
31/12/2018
PROTOCOLO Nº 117.766/2018 - PARECER JURIDICO.
-20,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.