| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 6360 | Data de lançamento: | 07/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA PARA USO DOS FUNCIONARIOS EM SERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS. COMUNIDADE CAMPININHAS. | 0,00 | 3,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA PARA USO DOS FUNCIONARIOS EM SERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS. COMUNIDADE CAMPININHAS. | 3,99 | ||
| 04/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 130669. | 3,99 | ||
| 05/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004888 PAGTO. REF. EMPENHO 6360/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 3,99 | ||
| TOTAL | 3,99 | 3,99 | 3,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||