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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6362 Data de lançamento: 07/07/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS EM SERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS. COMUNIDADE CAMPININHAS. 0,00 292,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2016 VALOR REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS EM SERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS. COMUNIDADE CAMPININHAS. 292,20
04/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 130669, 130674, 160607. 292,20
05/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004888 PAGTO. REF. EMPENHO 6362/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 292,20
TOTAL 292,20 292,20 292,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.