Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6401 |
Data de lançamento: |
08/07/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO ALARME DA EMEI ALDA ALZIRA. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2016 |
VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO ALARME DA EMEI ALDA ALZIRA. |
420,00 |
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20/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11892764 |
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420,00 |
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26/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861524
PAGTO. REF. EMPENHO 6401/2016
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.