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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6401 Data de lançamento: 08/07/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO ALARME DA EMEI ALDA ALZIRA. 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2016 VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO ALARME DA EMEI ALDA ALZIRA. 420,00
20/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11892764 420,00
26/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861524 PAGTO. REF. EMPENHO 6401/2016 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.