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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6518 Data de lançamento: 12/07/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 7.957,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. 7.957,66
18/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36943 7.900,06
18/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36987 57,60
25/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000411 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6518/2016 - REF. DANFE 36943 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 7.900,06
01/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000412 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6518/2016 - REF. NF 36987 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 57,60
TOTAL 7.957,66 7.957,66 7.957,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.