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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BERNADETE ROSS DE BARROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 66 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 015/2015. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING, A SER PRESTADO POR AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO 072/2015. 0,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 PP 015/2015. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING, A SER PRESTADO POR AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO 072/2015. 5.000,00
05/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF003 1.625,00
11/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853085 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2016 - REF. MARÇO/2016 BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991 1.625,00
05/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7 1.625,00
12/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853100 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2016 - REF. ABRIL/2016 BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991 1.625,00
08/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10 750,00
09/06/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850135 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2016 - REF. MAIO/2016 BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991 750,00
07/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF18 1.000,00
14/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850136 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2016 - REF. JULHO/2016 BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991 1.000,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.