| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: J O MORAES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6640 | Data de lançamento: | 18/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM FOGAREIRO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM FOGAREIRO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 209,00 | ||
| 15/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 514 | 209,00 | ||
| 18/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851524 PAGTO. REF. EMPENHO 6640/2016 J O MORAES & CIA LTDA - 60512 | 209,00 | ||
| TOTAL | 209,00 | 209,00 | 209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||