Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
Número do empenho: | 6704 | Data de lançamento: | 20/07/2016 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/05/16 A 10/06/16 TEL. 54- 96662778, 96686907, 99054351, 99054357, 99465868, 99620252, 99746481, 99767755, 99767769, 99767772, 99777754, 99799150, 99915373, 99858449. | 0,00 | 1.513,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/07/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/05/16 A 10/06/16 TEL. 54- 96662778, 96686907, 99054351, 99054357, 99465868, 99620252, 99746481, 99767755, 99767769, 99767772, 99777754, 99799150, 99915373, 99858449. | 1.513,60 | ||
20/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.513,60 | ||
11/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862695 PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2016 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.513,60 | ||
TOTAL | 1.513,60 | 1.513,60 | 1.513,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |