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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6713 Data de lançamento: 20/07/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/05/16 A 10/06/16 TEL. 54- 99830449 0,00 58,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2016 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/05/16 A 10/06/16 TEL. 54- 99830449 58,32
20/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 58,32
11/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004897 PAGTO. REF. EMPENHO 6713/2016 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 58,32
TOTAL 58,32 58,32 58,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.