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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6749 Data de lançamento: 21/07/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR AVELINO SOLETTI , NA OCASIAO FOI LEVAR SERVIDORES DO MUNICIPIO REALIZAR CURSO DA RPPS EM POA/RS 0,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2016 VALOR REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR AVELINO SOLETTI , NA OCASIAO FOI LEVAR SERVIDORES DO MUNICIPIO REALIZAR CURSO DA RPPS EM POA/RS 32,00
05/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°7864 32,00
12/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853115 PAGTO. REF. EMPENHO 6749/2016 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.