Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6749 |
Data de lançamento: |
21/07/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR AVELINO SOLETTI , NA OCASIAO FOI LEVAR SERVIDORES DO MUNICIPIO REALIZAR CURSO DA RPPS EM POA/RS |
0,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2016 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR AVELINO SOLETTI , NA OCASIAO FOI LEVAR SERVIDORES DO MUNICIPIO REALIZAR CURSO DA RPPS EM POA/RS |
32,00 |
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05/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°7864 |
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32,00 |
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12/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853115
PAGTO. REF. EMPENHO 6749/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 |
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32,00 |
TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.