Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6781 |
Data de lançamento: |
22/07/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FMASSCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONFECÇÃO DE 05 CAMISETAS DIGITALIZADAS PARA O PROJETO JOVEM DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2016 |
VALOR REF. CONFECÇÃO DE 05 CAMISETAS DIGITALIZADAS PARA O PROJETO JOVEM DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. |
225,00 |
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16/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°59 |
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225,00 |
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22/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6781/2016
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA - 50579 |
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225,00 |
TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.