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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ROSE MARCIA FERREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6818 Data de lançamento: 26/07/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 26/07/16 PARA A FUNCIONÁRIA REALIZAR TRABALHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2016 VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 26/07/16 PARA A FUNCIONÁRIA REALIZAR TRABALHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 25,00
05/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 117837 25,00
10/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004895 PAGTO. REF. EMPENHO 6818/2016 ROSE MARCIA FERREIRA DE SOUZA - 79677 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.