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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6846 Data de lançamento: 27/07/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 100KG DE PANOS DE ESTOPA PARA USO NA LIMPEZA DE PEÇAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 0,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 100KG DE PANOS DE ESTOPA PARA USO NA LIMPEZA DE PEÇAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 640,00
09/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2878 640,00
15/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853117 PAGTO. REF. EMPENHO 6846/2016 INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 82453 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.